
借:應交稅金---應交增值稅---轉出未交增值稅,貸:應交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉出未交增值稅這個余額就一直在借方嗎?怎么平?
答: 您還要做一筆分錄的
計提增值稅的時候 借:應交稅金---應交增值稅---轉出未交增值稅,貸:應交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉出未交增值稅這個余額就一直在借方嗎?怎么平?
答: 您好 年末的時候再做一筆分錄 應交增值稅下三級科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人,計提稅金,借:應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅,等下月交稅時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款, 到年末時,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅這個科目余額在借方,不能是平的嗎
答: 是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--轉出未交增值稅 這樣期末應交稅費--轉出未交增值稅科目是無余額的。
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
老師,上月有增值稅這月繳納分錄是借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:未交增值稅。借:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,那不是轉出未交增值稅就有借方余額一直存在嗎
老師,銷項>進項 借:應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅貸:銀行存款那么應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
借:應交稅費—未交增值稅 ;貸:銀行存款借:應交稅費-增-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣的話,轉出未交增值稅這科目不是月末余額在借方了?


憂憂 追問
2019-01-29 21:51
張艷老師 解答
2019-01-29 21:51
憂憂 追問
2019-01-29 21:53
憂憂 追問
2019-01-29 21:53
張艷老師 解答
2019-01-29 22:18
張艷老師 解答
2019-01-29 22:19