
總經理之前在公司借了100萬材料款,暫估的材料款在沒有取到材料供貨方發票時,總經理用個人賬去付了50萬暫估的材料款,怎么做賬務處理?
答: 你好,那這個50萬會有發票么?
老師,我們公司之前有一筆小金額的材料入庫了,做的暫估,借原材料-暫估 貸:應付賬款暫估。現在確定這筆材料不會到票沖暫估了,那我應該怎么進行賬務處理,把這個賬平掉?
答: 借原材料-暫估負數 貸:應付賬款暫估 負數,之后按實際發生做借原材料 貸應付賬款 供應商,結轉成本匯算清繳納稅調增,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買一批材料不含稅貨款是10萬元,當時沒收到到發票,已經估價入賬,可是價格當時沒談好,收到發票不含稅貨款是103448.28萬元,請問這樣做分錄對嗎?估價入庫借:原材料10萬 貸:應付賬款—暫估10萬 到發票沖暫估:借:原材料:-10萬,貸:應付賬款10萬,借:原材料103448.28,應交稅金:進項稅16551.72,貸:應付賬款12萬,原材料金額比估賬入賬時多了3448.28元,這個怎么處理,因為材料太多,沒辦法分清這個材料有沒領用完
答: 直接入到當月原材料成本表入庫數?


渡口 追問
2019-01-29 13:14
渡口 追問
2019-01-29 13:15
徐阿富老師 解答
2019-01-29 13:19
渡口 追問
2019-01-29 13:21
徐阿富老師 解答
2019-01-29 13:28
渡口 追問
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徐阿富老師 解答
2019-01-29 13:35