
賬務處理未按資產原值、已計提折舊金額進行入賬,怎么處理?會計分錄
答: 那么調整其價值,對于之前已經計提的折舊不作調整。后期根據新價值計提折舊 。 借:固定資產 貸: XX 借:XX費用 貸:累計折舊
從舊金蝶引入固定資產卡片,賬務處理未按資產原值、已計提折舊金額進行入賬,怎么處理?<br>例如購進累計折舊500的話,那么分錄是<br> 借 固定資產 500<br> 借 累積折舊 -500 ?
答: 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產計提時會計未計算殘值,并按原值除年限除12得的月折舊額,這個月接賬時發現,怎么賬務處理
答: 你好,之前會計殘值率估計是0嗎


凱莉? 追問
2019-01-29 10:39
凱莉? 追問
2019-01-29 10:40
陳詩晗老師 解答
2019-01-29 10:57
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陳詩晗老師 解答
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2019-01-29 11:31
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2019-01-29 11:40