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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-27 16:31

國企單位,收到其他單位(不是財政單位)購車款分錄計入其他應付款,購買汽車,本單位做固定資產,怎么做分錄,既沖減其他應付款,又有固定資產的分錄,現分錄收款,借:銀行存款 貸:其他應付款,預付購車款,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到發票做固定資產借:固定資產 貸:預付賬款,現在的問題是其他應付款沒有減少,請問如何做分錄,可以沖減其他應付款,謝謝

莊老師 解答

2019-01-27 16:27

你好,收到購車款時,借銀行存款,貸其他應付款,借固定資產,應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款,

花開花落 追問

2019-01-27 16:33

其他應付款沒有沖減,現在需要沖減其他應付款

莊老師 解答

2019-01-27 16:40

你好,你這個錢是不用還的

花開花落 追問

2019-01-27 17:00

是的

花開花落 追問

2019-01-27 17:05

全部分錄重新修改也可以,關鍵要表現此款項已支出就可以了

莊老師 解答

2019-01-27 17:29

你好,錢不用付,等于別人捐贈,要轉入營業外收入

莊老師 解答

2019-01-27 17:29

借其他應付款,貸營業外收入

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相關問題討論
您好 借:固定資產 貸:其他應付款
2019-10-31 18:10:43
那你這個一借一貸抵消沒有了,借固定資產貸其他應付款
2019-06-30 13:13:25
你好,收到購車款時,借銀行存款,貸其他應付款,借固定資產,應交稅費--應交增值稅,貸銀行存款,
2019-01-27 16:27:28
你現在是 借,固定資產 進行處理的
2020-06-16 17:46:34
你好,同學。 固定資產?你購進固定資產是 借 固定資產 貸 銀行存款
2020-02-27 15:52:18
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