
老師內賬期初余額按外賬上期期末余額錄入后,現在先跟老板核實實際情況,主要是應收應付等往來賬,前期很多都是從私賬上走的,我現在按實際情況把期初數調整成真實的,現在資產和負債差了60多萬,這個該怎么去調整?
答: 銀行余額是和實際對上的,不能動,造成差額的主要是老板前面從別人那里借的錢,現在用公司賬給別人還款,還有就是應收票據,別人直接把錢打給老板私人賬了,所以內賬就把這兩部分清0了,這個差額要怎么做呢?
內賬期初余額按外賬上期期末余額錄入后,現在先跟老板核實實際情況,主要是應收應付等往來賬,前期很多都是從私賬上走的,我現在按實際情況把期初數調整成真實的,現在資產和負債差了60多萬,這個該怎么去調整?
答: 您好,建議把這個60多萬元的差額,如果資產比負債多的話,記入實收資本,或者其他應付款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤科目處理即可。如果負債比資產多的話,記入其他應收款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤,負數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 期初余額 固定資產累計折舊實際為8000 我入成2000了 期末余額才3000這種情況怎么調整 期末余額實際為9000
答: 你好 一般財務軟件是沒有記賬的話 期初數據可以修改 您可以試下(最好是沒有做折舊計提的分錄,可以先刪除 改好期初后再計提)
請問去年期初建賬的時候應收賬款期初數做錯了 現在怎們調整,實際情況是去年5月份時是A公司欠我方1萬 但是應收賬款期初數設置的是0 現在客戶打錢來了 我該怎們入賬?
內賬里面的應收應付按照實際結余掛賬,在計算應收賬款期末余額的時候 實際結余=合同金額-總計回款,我現在建賬,以這個數據作為期初數的,那我之后再掛應收怎么掛呢?
老師我們公司最近遇到一家企業的賬好多年了,之前做的很混亂,銀行跟現金一直都對不上,往來也對不上,這種情況有什么辦法解決,能把前面的賬斬斷從現在去按現在實際去核實盤點以后的真實情況在從新建一個賬嗎

