
我17年12月份購入的材料22萬,沒有收到發票,已暫估并結轉成本,在18年2月收到對方開的發票,但是發票金額是31萬,其中9萬是今年發生的,這種怎么處理啊。
答: 您好,直接把去年的暫估22萬元全額紅沖處理,再按發票金額做分錄就行了。
收到的發票金額比暫估金額少,所以對應的發票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經結轉成本了,要怎么調整呢?4月開始暫估,6月收到發票
答: 您好!紅字沖減之前暫估的憑證,然后做正確的金額的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
數量一樣,但是暫估的金額比發票金額小,怎么入賬呢,已經銷售結轉成本了,有兩個月的銷售及結轉
答: 你好,用紅字將戰國的憑證沖掉,然后再用籃子做正常的

