收到了客戶17年開具的庫存商品增值稅專用發(fā)票,前期沒有入賬沒有認(rèn)證,請(qǐng)問19年1月份如何入賬,問題重點(diǎn)是這是跨年發(fā)票,跨年發(fā)票怎么入賬如果沒有銷售怎么做會(huì)計(jì)分錄?如果銷售了并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了又怎么做會(huì)計(jì)分錄
Matilda、?
于2019-01-23 15:08 發(fā)布 ??1522次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-23 15:36
如果沒有銷售之前沒有入庫只做入庫就可以借庫存商品貸銀存
如果銷售,確認(rèn)收入了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,看下之前入庫的和你發(fā)票的一致不,不一致的用以前年度損益調(diào)整,少做的借庫存商品貸銀存借以前年度損益調(diào)整庫存商品,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整,多做了做相反的分錄
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如果銷售,確認(rèn)收入了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,看下之前入庫的和你發(fā)票的一致不,不一致的用以前年度損益調(diào)整,少做的借庫存商品貸銀存借以前年度損益調(diào)整庫存商品,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整,多做了做相反的分錄
2019-01-23 15:36:31

你好,學(xué)員,這個(gè)問題是什么的
2023-07-23 19:23:56

你好
1
借,應(yīng)收賬款33.9
貸,主營業(yè)務(wù)收入30
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3.9
借,主營業(yè)務(wù)成本25
貸,庫存商品25
借,銀行存款33.3
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.6
貸,應(yīng)收賬款33.9
2020-06-21 16:47:54

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55

你好,跨年銷售退貨這樣做分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-23 16:25:04
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