
2018.1月開(kāi)始資本化 賬做錯(cuò)了 做了費(fèi)用話還結(jié)轉(zhuǎn)了損益 可以反結(jié)賬12月份賬 把全年的數(shù)據(jù)調(diào)整過(guò)來(lái)嘛?
答: 你好!如果你沒(méi)有申報(bào)報(bào)表的話是可以的。操作上沒(méi)問(wèn)題。
12月應(yīng)計(jì)提的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯(cuò)了,可以反結(jié)賬把以前的賬調(diào)整過(guò)嗎?
答: 你好,你單位的財(cái)務(wù)軟件允許跨年反結(jié)賬?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師,我去年12月份管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,多結(jié)轉(zhuǎn)金額了!我一月份想通過(guò)以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn),怎么做調(diào)整分錄)
答: 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),


北 追問(wèn)
2019-01-22 14:04
宋生老師 解答
2019-01-22 14:05