
紅字沖銷一筆應(yīng)收賬款,而且是跨年度的,2018年9月份的一筆應(yīng)收賬款984元,款已收到,分錄是:借銀行存款貸:應(yīng)收賬款-觀投集團我的分錄做錯了,是這個集團的一個員工掛的賬正確的分錄應(yīng)該是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-龍國莉但是2018年的賬我已經(jīng)進行年結(jié)了,無法更改了,那我在2019年如何去沖銷這筆賬,然后做一張正確的分錄呢
答: 您好 調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款——觀投集團 貸:應(yīng)收賬款——龍國莉
在9月份的時候收到一筆984元的消費掛賬款,是大慶集團-顧成明個人的,但是我當時弄錯了,弄成了大清集團的,分錄是這樣的借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-大慶集團。但是2018年的賬我已經(jīng)結(jié)賬了,像這種情況,在2019年應(yīng)該怎么做一筆分錄去修改啊
答: 借:應(yīng)收賬款-大清集團 貸:應(yīng)收賬款-大慶集團
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們?nèi)ツ曜隽诉@么一筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款(無票)正確的是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在跨年了,這筆我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
答: 借其他應(yīng)收款貸利潤分配 匯算清繳減少你的成本


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2019-01-22 11:18
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2019-01-22 11:19
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2019-01-22 14:09
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2019-01-22 14:27
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2019-01-22 14:30
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2019-01-23 19:55
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2019-01-23 20:00
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2019-01-23 20:13
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2019-01-23 20:33
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2019-01-23 20:38
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2019-01-24 08:42
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2019-01-24 08:43