
12月份一筆預付款,發票在付款后已收到,可以不做12月份成本嗎?這筆預付款2月份才能確認成本。不做成本,12月份分錄應該怎么做呢?2月份確認了成本該怎么處理?
答: 你好,為什么在2月份才確認成本
暫估成本和預付款分錄一樣做吧?
答: 暫估成本只需要使用借庫存商品 貸應付賬款暫估款不用別的科目,不會影響你真實往來,你別的付款還是預付賬款供應商,這樣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我公司預付出去一部分貨款,12月31日前發票沒到,能暫估入成本嗎?分錄怎么做?
答: 你好,預付出去一部分貨款 借預付賬款 貸銀行存款 等著發票回來


豆豆媽 追問
2019-01-21 23:19
小惑老師 解答
2019-01-21 23:30
豆豆媽 追問
2019-01-21 23:32
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2019-01-21 23:39
豆豆媽 追問
2019-01-21 23:43
小惑老師 解答
2019-01-22 08:11
豆豆媽 追問
2019-01-22 18:16
小惑老師 解答
2019-01-22 19:47