老師請問一下小規模企業開專票可以6%嗎?開會議會 問
?小規模企業可以開專票6%的,只能最高開3% 答
老師你好,供應商發出的出庫單上有額外的運費,但是 問
您好,這個計入到庫存商品的成本里面 答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業。無票產生的稅費,應該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅 答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤表來填 答

增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
實際繳納的增值稅能不能計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金?
答: 你好!你是本月繳納本月的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
老師,這題應交稅費-未交增值稅不是7402.71嗎?可是后面計提附加稅的4907.9是怎么來的,應交稅費-未交增值稅≠實際繳納的增值稅嗎?那么實際繳納的增值稅金額又是怎么得出來的呢?
老師,這題應交稅費-未交增值稅不是7402.71嗎?可是后面計提附加稅的4907.9是怎么來的,應交稅費-未交增值稅≠實際繳納的增值稅嗎?那么實際繳納的增值稅金額又是怎么得出來的呢?
老師,這題應交稅費-未交增值稅不是7402.71嗎?可是后面計提附加稅的4907.9是怎么來的,應交稅費-未交增值稅≠實際繳納的增值稅嗎?那么實際繳納的增值稅金額又是怎么得出來的呢?

