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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-19 22:01

上期留抵稅額本期抵扣做賬 
 
1、結轉進項稅額: 
 
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 
 
2、結轉銷項稅額: 
 
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 
 
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 
 
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 
 
4、實際交納時 
 
借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 
 
貸:銀行存款

詼詼 追問

2019-01-20 15:06

本月多的進項稅,月底需要做分錄處理嗎?

莊老師 解答

2019-01-20 15:19

你好,本月多的進項稅作為下月的留抵,月底不需要做分錄處理

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相關問題討論
1、不需要做結轉增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行 貸進項稅額轉出
2019-11-14 17:03:58
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
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