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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-17 08:35

你好 
借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目

追問

2019-01-17 08:37

老師  增值稅也不在本期繳納嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 08:37

你好,沖減收入是沖銷當期應納稅額才是的

追問

2019-01-17 08:37

還有收入款項全額轉入賬戶了

鄒老師 解答

2019-01-17 08:38

你好,轉到賬戶就做收款分錄就是了

追問

2019-01-17 08:45

老師   可能我沒表達清楚   增值稅全額繳    這筆收入款已經到賬   不是應收款項     但是這筆跨年合同的收入還需要轉出來   收入紅字貸方   借方不知道哪個科目

追問

2019-01-17 08:47

發票是給對方公司全額開的

鄒老師 解答

2019-01-17 08:47

你好,借方就是應收賬款科目的

追問

2019-01-17 08:49

老師    應收帳款紅字 對嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 08:49

你好,是的 
做之前你正數發票的負數分錄就是了

追問

2019-01-17 08:51

開始我也是這樣想的   但是實際上沒有應收款項了    增值稅不全額繳納的話  稅表比對也不能通過

鄒老師 解答

2019-01-17 08:52

你好,你有開具負數發票嗎? 
增值稅不全額繳納的話 稅表比對也不能通過,這個是什么意思?

追問

2019-01-17 08:52

所以就不知道這個借方到底應該是什么了

鄒老師 解答

2019-01-17 08:52

你好,你之前藍字發票借方是什么,現在負數發票借方就是什么啊,只是金額是負數而已

追問

2019-01-17 08:53

老師   沒開負數發票

鄒老師 解答

2019-01-17 08:54

你好,你需要開具負數發票,才可以做負數分錄,負數收入申報的

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相關問題討論
你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2019-01-17 08:35:44
你好? 借以前年度損益調整負數? 貸應付等負數??
2022-02-24 09:30:59
如果金額比較大,可以用以前年度損益調整代替的                   
2017-07-27 07:43:50
你好,為什么業務要沖減無票收入
2019-03-09 16:54:13
直接沖減當年收入,借 主營業收入 ,應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸 應收賬款
2014-09-23 08:32:41
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