
公司是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,公司有免稅和10%稅率的業(yè)務(wù),大部分是免稅,如果這樣,所得稅匯算清繳時(shí)是不是免稅收入要調(diào)減,這樣基本不用交所得稅了是嗎?
答: 你好,要看你免稅收入是不是免的所得稅才能判斷
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。本年利潤:163839元應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額)是這樣子填嗎?
答: 你好,A107040表里的減免稅額,是自動(dòng)帶出來的。 如果你的應(yīng)納稅所得額是163839,那么應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 減:減免所得稅額(填寫A107040),應(yīng)該是163839*0.225=36863.78 應(yīng)納稅額是163839*0.025=4095.97
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問下醫(yī)院免交增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,免交的這些增值稅要記入營業(yè)外收入嗎,企業(yè)所得稅要進(jìn)行匯算清繳,如果是一般納稅人,是不是也要記入營業(yè)外收入呢
答: 如果是小規(guī)模納稅人,免交的這些增值稅要記入營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅要進(jìn)行匯算清繳, 如果是一般納稅人,也要記入營業(yè)外收入

