
股息紅利計(jì)時(shí)是掛其他應(yīng)收款嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-股息紅利這樣做分錄合適嗎?
答: 你好 是你們應(yīng)收的股息紅利嗎
深圳興隆商貿(mào)的會(huì)計(jì)實(shí)操,總經(jīng)理借款這筆業(yè)務(wù),做分錄不是用其他應(yīng)收款科目嗎,怎么答案用的是其他應(yīng)付,不對(duì)吧
答: 是要用其他應(yīng)收款科目的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)退稅率,像我們公司,如果是百事五個(gè)點(diǎn)的退稅率,那我算一下就是,我把 這個(gè)退稅率算出來(lái)了,這個(gè)退稅率不用做分錄吧,只是說(shuō)看一下這個(gè)月能退多少稅是吧,他這個(gè)是在那個(gè)分錄里面是體現(xiàn)不出來(lái)的吧。就像你看那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,它就可以做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。那退稅,把這個(gè)退稅就是本月的退稅金額算出來(lái)之后,如果有一部分。可以就是像我這個(gè)給你發(fā)這個(gè)計(jì)算的話,如果是這個(gè)月的本月的退稅是34228.95,如果我的留抵是10000,是不是只能退10000的稅,那剩余的24228.95需要做分錄嗎?而且剩余的那個(gè)就是退一萬(wàn)塊的話,那就是那個(gè)做分錄的話就是其他應(yīng)收,。這個(gè)就是那個(gè)退稅的那個(gè)其他應(yīng)收款嘛,然后貸方就是應(yīng)交稅金應(yīng)交就是出口的退稅的。然后那剩余的那個(gè)24228.95。那這個(gè)剩下的部分不能退稅的這個(gè)剩下的部分怎么去處理呀?
答: 您好: 看您的描述應(yīng)該是免抵退吧 借:其他應(yīng)收款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)24228.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)34228.95


秦妤 追問(wèn)
2019-01-16 09:03
答疑蘇老師 解答
2019-01-16 09:04
秦妤 追問(wèn)
2019-01-16 09:16
秦妤 追問(wèn)
2019-01-16 09:16
答疑蘇老師 解答
2019-01-16 09:17