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MZ Chow
于2019-01-15 13:49 發(fā)布 ??729次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-01-15 13:52
你好,能把問題再給我復(fù)制一下嗎?
MZ Chow 追問
2019-01-15 13:56
老師,你看圖片。就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方一直掛著,這一筆是從14年到現(xiàn)在一直掛著,也找不到原因。而且從以前到現(xiàn)在也一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,進項稅額
小惑老師 解答
2019-01-15 14:01
你知道嗎?如果我們要做進項轉(zhuǎn)出的話,要填報申報表,也不知道填寫到哪些,因為什么轉(zhuǎn)出。我覺得還是按照我說的調(diào)整賬,就是這個進到費用中不能稅前扣除了,你覺得可否?
2019-01-15 14:03
好的,上個問題我明白了。現(xiàn)在我是要做年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項稅額,但是不知道要怎么結(jié)轉(zhuǎn),因為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方一直掛著
2019-01-15 14:04
你這個借方的三級明細是哪個
2019-01-15 14:06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-xx這個圖片下面的都是三級明細
2019-01-15 14:08
你是要把明細都結(jié)轉(zhuǎn)平是吧,進項稅額和待認證都不用結(jié)平,都結(jié)轉(zhuǎn)到次年就可以了
2019-01-15 14:10
老師,我不太明白你意思
2019-01-15 14:12
就進項稅額和待認證稅額都不用年終結(jié)轉(zhuǎn)為零,要把他們結(jié)轉(zhuǎn)到次年的年初余額就可以了,直接過賬到明年,這樣能明白嗎?
那就是這個三級明細都不要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
2019-01-15 14:13
對,我看了一下你這個都是關(guān)于進項和待抵扣的
好的,謝謝老師
2019-01-15 14:15
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝!!
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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