老師,早上好!給銷售人員購買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

其他應(yīng)付款的錢購買了固定資產(chǎn)如何入賬
答: 您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣往來就平了
請問政府會計其他應(yīng)付款經(jīng)費(fèi)購買固定資產(chǎn)如何處理
答: 你好 購買時借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款(零余額帳戶用款額度)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)付款-張三老師,固定資產(chǎn)欄,摘要我寫購買XXX那么其他應(yīng)付款,摘要寫什么
答: 您好,其他應(yīng)付款,摘要寫欠張三報銷款,或者采購固定資產(chǎn)XXX未付款。


XYP_ 追問
2019-01-14 21:01
答疑郭老師 解答
2019-01-14 21:03
XYP_ 追問
2019-01-14 21:07
答疑郭老師 解答
2019-01-14 21:12
XYP_ 追問
2019-01-14 21:15
答疑郭老師 解答
2019-01-14 21:16
XYP_ 追問
2019-01-14 21:36
答疑郭老師 解答
2019-01-14 21:37