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Any
于2019-01-14 19:53 發(fā)布 ??778次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-15 08:58
按你實際交所得稅去計提就可以
Any 追問
2019-01-15 08:59
我報的是最后一個季度季報
maize老師 解答
2019-01-15 09:06
是的,預繳是1-12月累計數(shù)去申報,可以去彌補以前年度虧損1.第1行“營業(yè)收入”:填報納稅人截至本稅款所屬期末,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計營業(yè)收入。 如:以前年度已經開始經營且按季度預繳納稅申報的納稅人,第二季度預繳納稅申報時本行填報本年1月1日至6月30日期間的累計營業(yè)收入。 2.第2行“營業(yè)成本”:填報納稅人截至本稅款所屬期末,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計營業(yè)成本。 3.第3行“利潤總額”:填報納稅人截至本稅款所屬期末,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計利潤總額。
2019-01-15 09:08
老師,我最后一個季度所得稅申報表中本期應補所得稅=利潤表中的所得稅費用嗎?
2019-01-15 09:12
原則是,但是你要是沒計提準也可以后續(xù)補計提
2019-01-15 09:16
我現(xiàn)在是計提多了,財務報表已經報了,報企業(yè)所得稅的時候發(fā)現(xiàn)有以前年度虧損,這種情況我該如何處理呢?我利潤表和資產負債表是勾稽對的
2019-01-15 09:22
你在1月沖回你計提就可以,不多可以直接沖回,多使用以前年度損益調整
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本年應交所得稅為2萬,以前年度虧損抵1萬,會計分錄計提所得稅是計提多少呢?
答: 按你實際交所得稅去計提就可以
2016年底,全年累計盈利了,不過這次北京國稅的所得稅表有變動,直接把我盈利的那部分計算到彌補以前年度虧損里了,然后應交所得稅就自動顯示0了,這種情況,12月的帳還用計提所得稅嗎?
答: 你好,不需要計提了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果所得稅彌補以前年度虧損了,賬里怎么做?不用計提所得稅嗎?
答: 你好,彌補虧損不需要做分錄。 彌補虧損之后是虧損,還是盈利了呢???
今年公司賺錢了,但所得稅可以彌補以前年度虧損,還要不要計提所得稅?
討論
所得稅一直有以前年度虧損彌補的時候 是不是就不用計提?
我月末計提所得稅。提問1.這個所得稅是不是根據(jù)第一季度(1月。2月。3月)的利潤合計數(shù)計算啊? 2.我這個季度,可以彌補以前年度虧損,我該怎么計提,怎么做憑證啊?
這個季度有虧損,但是不足以彌補以前年度虧損,我還要計提所得稅嗎?
計提所得稅,然后彌補以前年度虧損了,繳納的所得稅少一下,怎么寫分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Any 追問
2019-01-15 08:59
maize老師 解答
2019-01-15 09:06
Any 追問
2019-01-15 09:08
maize老師 解答
2019-01-15 09:12
Any 追問
2019-01-15 09:16
maize老師 解答
2019-01-15 09:22