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會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師
于2019-01-14 16:44 發(fā)布 ??1418次瀏覽
小熊老師
職稱: 中級會計師
2019-01-14 16:58
按照你們正常內(nèi)銷的稅率開具發(fā)票,根據(jù)你的描述應(yīng)該是16%。
會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問
2019-01-14 18:15
當(dāng)期只開了出口發(fā)票,還未進(jìn)行出口退稅操作,那么增值稅納稅申報表附表二中的“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額”和主表中的“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”項還需要填寫嗎?
小熊老師 解答
2019-01-15 14:17
暫時不填,等辦理退稅的時候再填。
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小熊老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.96 解題: 46 個
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會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問
2019-01-14 18:15
小熊老師 解答
2019-01-15 14:17