
11月無票采購入庫150斤,12月發(fā)票到了,把11月份做沖銷分錄借冰糖橙—255代應付賬款一255,然后12月總入庫1714斤冰糖橙,那么我想最后的庫存應該是1564斤,可是我做的賬庫存數不對如圖,應該怎么做?
答: 沖銷時, 數量填負數,而不是單價填負數。祝您學習愉快
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我之前銷售一筆商品,庫存沒有貨需要掛廠家的應付賬款,后面我們用另外一個單品代替了,不需要支付這次應付賬款了,這筆分錄該怎么做呢?
答: 第一次支付借預付貸銀存 換別的商品借庫存商品貸預付賬款

