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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-14 18:25

你好,同學。如果是車在公司名下。那么法人會的款,作為公司的其他應付款處理。 
借:固定資產 718500+63939.66 
貸:其他應付款-法人 
公司有錢了把錢還給法人時 
借:其他應付款-法人 
貸:銀行存款

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你好,同學。如果是車在公司名下。那么法人會的款,作為公司的其他應付款處理。 借:固定資產 718500+63939.66 貸:其他應付款-法人 公司有錢了把錢還給法人時 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
2019-01-14 18:25:32
做成其他應付款,你們公司還給法人錢
2019-01-14 19:19:24
你好 借:其他應收款/在建工程 貸:銀行存款 后面汽車發票到了,再一起轉入汽車的成本里面
2022-08-10 07:27:45
借固定資產 進項稅額 貸其他應付款
2020-05-25 16:23:54
你好,計入車輛成本 借;固定資產 貸;銀行存款等科目
2017-07-06 17:44:45
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