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陳
于2019-01-14 13:52 發布 ??549次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-14 13:56
借 銀行存款3990 貸 應收賬款3990 那10元繼續 掛賬
陳 追問
2019-01-14 13:59
但是10元是一定不給了的,能把它處理了嗎
玲老師 解答
2019-01-14 14:08
因為這個手續是應對方支付的 你方要支付正規的做法是記營業外支出
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
給客戶開發票開了4000元,結果客戶給扣掉了電匯費10元,只給打了3990元,如何做分錄。
答: 借 銀行存款3990 貸 應收賬款3990 那10元繼續 掛賬
老師,我司預收了一個半月的收入并開發票,如何做分錄,因為是預收,我不想在報表結轉收入.
答: 借銀行存款 貸預收賬款 銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們把款打到一個公司,結果他們給分開開了兩張發票,另一張還不是他們公司的發票,這樣可以嗎
答: 你好,不可以的,這樣發票流,與資金流就不一致了
工程未完工,開出1到7月份的發票,未收到錢,做收入嗎?還是放工程結算里?怎么做分錄?
討論
#提問#老師,我公司4月業務:從湄潭江葛、印江金頂兩家廠家購進熟料,銷售給客戶A、B、廣創。但是未收到印江金頂發票,收到了湄潭江葛發票,客戶AB未開發票,只開給了廣創(實際業務從印江金頂購進,銷售給廣創。進1334*220=293480,售1334*225=300150,實際利潤6670),但是我做分錄,結轉成本不對,請老師指點一下。謝謝
收了這筆款,怎么做分錄,沒有開發票的
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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陳 追問
2019-01-14 13:59
玲老師 解答
2019-01-14 14:08