
國家高新技術企業,所的稅減半,所得稅季報需要填寫所得稅減免優惠明細表嗎?以前年度虧損,本年盈利
答: 你好,需要的填寫的哦
老師,你好:我有三個問題,需要麻煩老師盡快解答的,非常感謝1、2017年有輛汽車銷售了,已計提的折舊2800轉到借方,那填表時怎么填呢?是填-2800?可是交不上去?2、彌補以前年度虧損的表是否填寫有誤?應該怎么填啊?3、高新技術企業的反饋信息是什么意思?怎么應對呢?以上,謝謝老師啦。
答: 老師,折舊的圖劃錯了,重新發一下哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我7月份稅務通知我公司不享受企業所得稅減免政策,之前是交的5%,7月把20%補交上了,做的分錄入賬,可是在10月企業所得稅的季報表里了,填完利潤總額之后帶出來的稅金與實際不符,報表里還有一項彌補以前年度虧損請問是哪里的問題
答: 按彌補虧損之后的利潤補交的嗎

