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暗香疏影
于2019-01-14 11:35 發布 ??980次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-01-14 11:36
借:應交稅費--應交增值稅 0.01 貸:營業外收入 0.01
暗香疏影 追問
2019-01-14 11:41
不能做營業外收入吧,是小數點誤差
張艷老師 解答
2019-01-14 12:57
分差就是通過營業外收支做調整的。
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計提稅比實際交稅少0.01,這個0.01怎么處理?18年已結賬,可以在一年補提嗎?
答: 同學 您好 可以在今年補提
答: 借:應交稅費--應交增值稅 0.01 貸:營業外收入 0.01
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
因我公司需提前一兩天結賬,12月屬期的各項稅費先計提。若下個月實際繳納時,繳納數和計提數不一致,要怎么處理呢?
答: 你好 下月補計提就可以了。
2016年年底計提企業所得209元,但是到了2017年實際交納的時候為909元, 這賬應該怎么調啊
討論
老師,交稅金。實際比我計提多要了0.01,我要怎么辦?
上月計提了企業所得稅,實際申報時,發現有彌補虧損,結果實際交的比計提的少,那多計提的所得稅怎么辦?
審計提供10%稅票,實際提供9%稅票票已經開了,不能退了,咋結算
以前的月底計提了當月開票的稅額,卻沒實際交納(都在預交中抵了)的怎么辦呢
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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暗香疏影 追問
2019-01-14 11:41
張艷老師 解答
2019-01-14 12:57