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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-13 22:55

你好,應付賬款-乙企業借方余額10000元應調整至預付賬款,預付賬款-丁企業貸方余額6000元應調整至應付賬款,這樣應付賬款貸方余額就是應付甲企業和丁企業的合計即46000元。

Miss.Lie 追問

2019-01-14 13:15

牛老師好,不知道是怎么調?麻煩老師給畫一個T 型賬戶,謝謝!

Miss.Lie 追問

2019-01-14 13:15

迷糊,不知道這幾個賬戶都是怎么來回調整運用的

牛老師 解答

2019-01-14 13:54

你好這個是規定,就是應付賬款如果出現貸方余額就相當于預付賬款,資產負債表要調整至預付賬款的借方。同樣預付賬款的貸方相當于你公司的負債需要調整至應付賬款的貸方。T形圖不好畫,不好意思

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你好,應付賬款-乙企業借方余額10000元應調整至預付賬款,預付賬款-丁企業貸方余額6000元應調整至應付賬款,這樣應付賬款貸方余額就是應付甲企業和丁企業的合計即46000元。
2019-01-13 22:55:52
你這個是公司的銷售,為什么需要代扣個稅?又不是發放工資行為,銷售開票,小規模納稅人是3%,一般納稅人是16%。
2018-11-08 13:40:31
你好 材料成本差異率=(100+30*10)/(50*200+30*200) 發出材料實際成本=40*(1+材料成本差異率) 期末材料=期初實際成本(50*200+100)+30*210-發出材料實際成本
2019-02-28 10:49:50
首先題目讓求當月折舊金額,那么就要找出應計提的固定資產原值。 題目中說明固定資產原值是960萬,包含上月已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值60萬。因為已提足折舊的固定資產不再計提折舊了,所以應計提折舊的固定資產原值就等于900萬了。你把這一點理解透,本題就會做了。
2021-05-10 23:37:06
你好 題目發下? 看能否解惑
2021-05-11 19:21:16
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