
如果增值稅申報時,主申報表填寫后發現品目是研發服務,實際上我們申報的應該是咨詢服務,也核定了咨詢服務稅種的。申報以后稅費已經繳納了,要如何處理這個問題呢稅金金額無誤,是否需要重新交稅還是聯系專管員做調整?
答: 這個是申報錯誤需要重新申報,聯系下稅局看要怎么處理
實操,報稅系統,報稅實操,一般納稅人,咨詢服務(管理咨詢),增值稅納稅申報,增值稅納稅申報表中的第19欄。計算是否有問題。
答: 你好,這個月都是檢查好的,一般沒問題,那里有Q、Q咨詢的地方,你可以選擇在實操那里咨詢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是主營零售,但也可以提供管理咨詢的服務,本月發生了一筆咨詢的服務收入,已開出發票6%稅點的發票。那么請問這一筆服務費的銷售收入金額,應填入《增值稅納稅申報表》的應稅貨物銷售額中還是應稅勞務銷售額中,還是記在別處?
答: 你好,咨詢服務的業務填在應稅勞務中的

