
18y年10月采購的原材料10月份做了暫估入庫,項目在11月已確認收入并且將暫估的原材料已領用在11月已結轉成本,到12月收到原材料發票里面有部分專票,12月收到的原材料發票怎么入賬?
答: 你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?
18y年10月采購的原材料10月份做了暫估入庫,項目在11月已確認收入并且將暫估的原材料已領用在11月已結轉成本,到12月收到原材料發票里面有部分專票,請問12月收到的原材料發票怎么入賬?如果把10月暫估的原材料沖紅,再按照發票入原材料后還要怎么處理,11月結轉的該原材料成本要不要也沖紅?
答: 收到發票調整之前分錄 借:原材料 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準確,那么需要調整,多了對沖,少了補計。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請問暫估的金額跟發票金額一致么


徐徐 追問
2019-01-12 20:08
徐徐 追問
2019-01-12 20:09
小惑老師 解答
2019-01-12 20:24
徐徐 追問
2019-01-12 20:56
小惑老師 解答
2019-01-12 21:01