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小規模納稅人代開增值稅專用發票,在代開的時候已經繳納了增值稅,附加稅,印花稅,那么在季度申報增值稅的時候,還需要填寫代開的這筆增值稅和附加稅嗎,如果填寫的話會不會重復扣增值稅的稅款和附加稅的稅款
裝飾工程的,每次開票的時候都預繳稅款印花稅,季報的時候還需要填印花稅申報表嗎,今天報附加稅的時候發現沒有核印花稅,但是開票的時候已經交過印花稅了
本月有稅務局代開的發票也有自己開的,在稅務局發票的時候已交了部分增值稅和附加稅,在做本月納稅申報時,報附加稅的時候只報未交部分還是全報

