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周云華
于2019-01-12 14:30 發布 ??1487次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-01-12 14:31
你好! 可以用管理費用-稅費科目調整
蔣飛老師 解答
借:管理費用-稅費科目 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-01-12 14:34
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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增值稅申報時應納稅額比賬面數多0.01元,如何賬務處理。
答: 你好! 可以用管理費用-稅費科目調整
老師好!我報稅時增值稅數額比開票時票據數額多0.01元,賬務怎么處理?
答: 你好,借營業外支出貸應交稅費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外賬,一般納稅人增值稅申報時,附表一的銷項合計數比主表的銷項稅額少0.01,這0.01的差異,在做會計分錄時,如何處理
答: 會計分錄沖紅重新做,調整對
請問老師,我前期做納稅申報時銷項稅額少報0.01元,現在賬上面應交增值稅的貸方余額掛了一個0.01元,我該怎么處理
討論
應交稅費未交增值稅借方余額0.01元應結轉哪個科目里,賬務如何處理,比如我實際開票金額稅金是50.01元,申報采集銷項票后,系統是50.02元,就導致多交1分
申報表自動生成的增值稅比每筆業務增值稅附加稅匯總多一分,導致申報表里比實際賬上尾差0.01,這種情況如何處理?申報表是往期數據
實際申報的應交增值稅比賬上的多0.02元,如何處理?
小規模納稅人,本季申報增值稅時,申報表中計算的稅額比賬務中計算的應交增值稅金額多0.01元,賬務中怎么做調整,會計分錄怎么寫?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2019-01-12 14:31
蔣飛老師 解答
2019-01-12 14:34