
今天申報(bào)了企業(yè)所得稅,然后發(fā)現(xiàn)增值稅附加稅忘記計(jì)提了,而且也交了企業(yè)所得稅了,還能更改申報(bào)表么?
答: 你好,你看申報(bào)系統(tǒng)還能作廢嗎?
老師,12月申報(bào)過企業(yè)所得稅了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月附加稅忘計(jì)提了怎么辦
答: 你好,你問下你稅局看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,可以話,直接補(bǔ)12月賬上就可以,要是必須一致,1 你可以補(bǔ)12月之后更正申報(bào),2或者是做22年借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,更正申報(bào)了以前年度的增值稅申報(bào)表及企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅及對(duì)應(yīng)的滯納金,怎么做分錄?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補(bǔ)交的增值稅?
企業(yè)所得稅遲報(bào)怎么罰款呢?企業(yè)所得稅零申報(bào),上個(gè)月應(yīng)該申報(bào),但是我忘了,今天才發(fā)現(xiàn)
今天去稅局修改了18年企業(yè)所得稅報(bào)表,有50萬成本轉(zhuǎn)出的,而且今天修改18年年度報(bào)表后扣了5萬多的所得稅,我現(xiàn)在要怎么入賬?
季度申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)忘記計(jì)提所得稅和附加稅費(fèi)了 ,怎么辦?都需要修改什么啊?


開心果 追問
2019-01-11 18:20
開心果 追問
2019-01-11 18:21
小惑老師 解答
2019-01-11 18:25
開心果 追問
2019-01-11 18:28
開心果 追問
2019-01-11 18:29
小惑老師 解答
2019-01-11 18:34