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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-11 16:29

同學 您好 
請問您前期手續費已經入賬了么 大概多少金額

簡單如我 追問

2019-01-11 16:32

嗯,之前已經入賬,直接價稅合計說做了費用,因為不確定銀行能否開專票,金額也不大,全年才2-3百

bamboo老師 解答

2019-01-11 16:36

那可以計入當期損益 
借:財務費用——手續費 借方紅字 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

簡單如我 追問

2019-01-11 16:44

相當于把之前的紅沖是嗎?借:財務費用—手續費  紅字 
貸:銀行存款  紅字 
再做借:財務費用 藍字 
                應交稅費—應交增值稅—進項稅額 
         貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-01-11 16:46

不用的 直接做我前面寫那筆分錄就可以了 
直接調整財務費用 不動銀行存款了

簡單如我 追問

2019-01-11 16:48

哦,只調稅款對嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-11 16:50

是的 只需要調整稅款就可以了

簡單如我 追問

2019-01-12 16:10

老師,不好意思,再問下這個發票是隨在19年的憑證里對嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:11

是的 這個發票是隨在19年的憑證里

簡單如我 追問

2019-01-12 16:14

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:17

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!

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相關問題討論
同學 您好 請問您前期手續費已經入賬了么 大概多少金額
2019-01-11 16:29:12
您好!你借銀行存款 貸以前年度損益調整 然后做正確的,借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款。
2018-05-22 10:48:57
你好! 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:財務費用-手續費(或者以前年度損益調整)
2019-01-21 13:51:58
借;財務費用 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 取得專用發票是可以抵扣的
2018-03-13 17:19:45
你好 金額多少 大不大金額
2019-07-09 09:20:45
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