
電費,在付款的時候做的,借管理費用,貸現金或銀行,現在才回來發票,改怎么做,是專票
答: 直接付到那個憑證下面。但是需要改憑證。因為是專票,得做應交稅費-應交增值稅-進項稅額
之前我2、3、5月水電費銀行已扣款,我做的分錄的時候 借:管理費用-水電費,貸:銀行存款;但對方現在才把2、3、5的發票和在一起開過來,我現在要怎么辦
答: 有差額嗎,沒有復印件,貼后面,5月后面貼原件
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
環評驗收費當時 交錢的時候是 借管理費用 貸銀行存款 ,現在專票發票拿到了,怎么做?
答: 你好,拿到發票可以這樣做調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;管理費用
老師,1-公司的一筆管理費用,我在發票未回但付款的時候就做了,借:管理費用,貸:銀行存款。那現在發票回來,我要怎么做賬。付款和發票的時間差一個月。2-這種先付款再回發票的費用,正確的方式該怎么做賬?
(發票沒收到)銀行付電信費的時候已經做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500;現在收到發票是3600,要怎么做啊。開的應該是以前的費用,
老師,請問去年有一筆卡座的租金費用收到發票的時候借管理費用,貸應付賬款,支付的時候借管理費用,貸銀行存款,所以到時應付有余額,我現在怎么做分錄才能做平這個余額呢?
老師,請問去年有一筆卡座的租金費用收到發票的時候借管理費用,貸應付賬款,支付的時候借管理費用,貸銀行存款,所以到時應付有余額,我現在怎么做分錄才能做平這個余額呢?


小燕 追問
2019-01-11 16:11
老劉 解答
2019-01-11 16:15
小燕 追問
2019-01-11 16:20
老劉 解答
2019-01-11 16:24