
法人墊付的職工工資,分錄是借:管理費用 貸:應付工資借:應付工資 貸:其他應付款-法人 公司有錢還款的時候分錄是借:其他應付款 貸:庫存現金對嗎?
答: 你好,還款貸時候借其他應付款 貸銀行存款 做好用銀行轉賬,不用現金,其他分錄都是對的
3月份工資計提時,借:管理費用—管理人員工資 貸:應付職工薪酬 。但是付工資時由法人墊付,需要做借:庫存現金 貸:其他應付款——法人 這一步嗎?還是直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款——法人
答: 計提時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 法人墊付: 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅(如果有的話) ? ? ? 其他應收款-社保公積金(如果有的話) ? ? ? 其他應付款-法人 不需要做法人借款進來的那一步了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司借法人的錢發工資的會計分錄?借:庫存現金1000 貸:其他應付款1000借:管理費用1000。 貸:應付職工薪酬1000發放工資時:借:應付職工薪酬1000貸:庫存現金1000這樣做對嗎?為什么借貸不平了呢
答: 是這樣賬務處理的,你是哪里不平衡


李李 追問
2019-01-11 16:09
徐阿富老師 解答
2019-01-11 16:12