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于2019-01-11 11:54 發布 ??881次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-11 11:55
你好 借 銀行存款/應收賬款 150*匯率 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
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2019-01-11 13:13
謝謝!這個銷項稅是我們留抵稅抵掉的,要做相應的分錄嗎?
老江老師 解答
2019-01-11 15:57
不需要單獨的分錄
2019-01-12 15:56
好 謝謝
2019-01-12 21:34
不客氣 祝工作愉快!
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外貿企業樣品單USD150,視同內銷,如何做賬?
答: 你好 借 銀行存款/應收賬款 150*匯率 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
外貿企業出口視同內銷,如何抵扣進項?
答: 外貿企業出口視同內銷的,憑經辦出口退稅科室出具的《出口貨物轉內銷證明》做進項抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!請問外貿企業出口貨物,有一單是視同內銷的,要如何申報增值稅?
答: 你好,在開具其他發票處申報
我想咨詢下外貿企業視同內銷的產品怎么根據報關單確認收入?
討論
外貿企業出口零退稅率商品一定要視同內銷嗎?
外貿企業出口視同內銷的會計分錄怎么做?
老師您好,我們是外貿企業,請問如果出口報關單上有一項貨物沒有取得任何發票,屬于供應商贈送給我們的大樣,按照正常商品報關的,應該做免稅還是視同內銷的?如果按照樣品或者樣冊報關的話是做免稅還是視同內銷處理呢?懇請業內老師指導一下
外貿企業出口視同內銷的憑證分錄
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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2019-01-11 13:13
老江老師 解答
2019-01-11 15:57
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2019-01-12 15:56
老江老師 解答
2019-01-12 21:34