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笑笑
于2019-01-10 17:36 發布 ??774次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-10 17:55
您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理。或者年底做收回現金處理,年初再借出去。
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你好,老師,以前年度其他應收款-社保少入賬,與工薪表扣的不一致,怎么調賬
答: 你好,那你實發數是按照哪個金額支付的
其他應收款期初余額過大,是因為以前年度轉了款給一個股東,未來股東不償還,這個賬務上有什么辦法處理嗎?
答: 您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理。或者年底做收回現金處理,年初再借出去。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 在不 我想問一下 以前年度掛的往來 其他應收款 因為某些原因根本收不回來 現在怎么調賬呢
答: 你好,你想把這個科目調平嗎?借:營業外支出 貸:其他應收款,但是匯算時要調增的。
以前年度其他應收款轉支,預算會計怎么處理
討論
以前年度其他應收款收回,預算會計怎么做?
公司即將關閉,以前年度的無法支付的其他應收款如何核銷
發現以前年度認繳資本做到其他應收款了,怎么調整?
老師請問一下,我要把19年已經發放的8-11月工資調到其他應收款,怎么調啊?是要用到以前年度損益嗎?這個科目怎么用啊??
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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