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莎
于2019-01-10 15:49 發布 ??863次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-10 15:54
你好 把進項稅和銷項轉到轉出未交增值稅 借方有余額表示留抵 不做賬務處理 以后抵減 貸方有余額轉到未交增值稅 繳納的做分錄即可
莎 追問
2019-01-10 16:13
若我的賬目中,進項借方是46753銷像貸方63691,期初借方轉出未交增值稅有18930.這個怎么做
2019-01-10 16:16
這樣做對嗎
meizi老師 解答
2019-01-10 16:24
你好,把進項稅額留底的金額不結轉,借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 分錄對的
2019-01-10 16:54
年底了還需要結轉什么??
2019-01-10 17:06
你好 就這樣結轉 如果轉出未交貸方有余額轉到未交增值稅 繳納的做分錄即可
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關于應交稅金科目
答: 您好!借稅金及附加 貸應交稅費這樣寫的。
應交稅金這個科目還存在嗎?
答: 您好!應交稅費還在。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交稅金科目年底怎么年結?
答: 你好 把進項稅和銷項轉到轉出未交增值稅 借方有余額表示留抵 不做賬務處理 以后抵減 貸方有余額轉到未交增值稅 繳納的做分錄即可
應交稅金這塊有點亂了理不清,幫忙講講。我只設立未交稅金,進銷項二級科目,以前老會計這樣告訴的,還有上月的應交稅金多交了,該怎辦?
討論
老師,請問應交稅金科目跟應交稅金 -應交增值稅科目有什么區別
2018年會計科目一直沿用應付工資,應交稅金等老科目,2019年接手之后,需不需要重新建賬套?
老師 問下 我們公司剛買的u8 想加應交稅金的二級科目 請問都應該加什么 如何使用這些科目
還有一個問題 鄒老師,在設置會計科目時候 我要怎么設置科目來區分停車小票稅金和其他收入稅金,能在應交稅金下面設置2級以上科目么?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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莎 追問
2019-01-10 16:13
莎 追問
2019-01-10 16:16
meizi老師 解答
2019-01-10 16:24
莎 追問
2019-01-10 16:54
meizi老師 解答
2019-01-10 17:06