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丹~
于2019-01-10 13:06 發布 ??902次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-10 13:07
同學您好,是您開出去的發票,現在需要開負數對嗎?那請問對方抵扣了嗎?
丹~ 追問
2019-01-10 13:11
是的,上個月開的,對方說錯了,要求重開,他沒有認證,一共三張,這三張我都要開負數的,對嗎?因為稅款已經繳納了,開完紅字發票這個月就可以抵睡了吧!
宸宸老師 解答
2019-01-10 13:16
你開完負數的話,還需要開藍字的吧。對您這個月交稅沒任何影響的。因為您是專票,您需要先去申請個專票紅字表,然后才能開票的。(我看你的應該是百旺吧)1.“發票管理”~~“紅字發票管理”~~“增值稅專票紅字信息表填開”“二、銷售方申請” 輸入代碼+發票號碼:檢查一下是不是你手上的發票。好了之后,您再回復我,我再教你下面的步驟。(我在這里等您哦~~)
2019-01-10 13:18
老師,我選二,銷售方申請,是嗎?
2019-01-10 13:20
老師,怎么發不了圖片了?
2019-01-10 13:22
是的呢。然后輸入“代碼+號碼”點“確定“”之后,會出來這張發票的信息,(您核對一下上面的信息)。如果對了的話,你可以打印出來這張紅字信息申請表。好了你繼續回復我。
2019-01-10 13:26
老師,沒錯,就是這張!我點確定了!
2019-01-10 13:27
這個?點打印嗎?
2019-01-10 13:29
嗯嗯,點吧。然后看見信息表,你打印下來。再到“”紅字發票管理“”的最后一行“增值稅專票紅字信息表審核下載”點一下日期,把它下載到桌面上。
2019-01-10 13:30
先點一下那個。上傳
2019-01-10 13:32
退出來了!怎么辦?再重新進入一下,點上傳?
2019-01-10 13:33
我在查詢里找到了,點了上傳
2019-01-10 13:34
現在審核通過
2019-01-10 13:36
再到“”紅字發票管理“”的最后一行“增值稅專票紅字信息表審核下載”“下載保存地址” 務必下載到桌面上
老師,這怎么選,申請日期起是不是寫今天
2019-01-10 13:37
老師,說明那是空的,能下載嗎?
2019-01-10 13:38
是的: 下載保存地址那里改一點,然后點下第一行的“下載”下面的說明里就會出現“審核通過”字樣
2019-01-10 13:39
下載地址那不對嗎?要改成什么呢?
2019-01-10 13:40
申請日期是今天 2019-01-10再下載一次
地址是對的呢,也看見你上面有桌面字樣了
2019-01-10 13:41
可以了?
已經下載到桌面了
2019-01-10 13:43
嗯嗯,可以了,然后再回到開票頁面。點“負數”。點“導入開具”。把剛剛桌面上下載下來的導進去,就可以開具了。(此時,開負數發票開具的話,購貨方“地址”和“賬號信息”需要手動填入)
2019-01-10 13:49
老師,這是那張錯的發票,備注也要寫嗎?
2019-01-10 13:52
我把備注寫上了,清單還用弄嗎?還是不用管了?把發票開出來就可以了!
錯的這張發票備注不用填了。這張開“錯的發票”和您這次開的“負數發票”的 第2聯和第2聯,您訂在一起“留存”就可以了。再開具一張正確的藍字發票給對方就可以了。
2019-01-10 13:55
藍字發票就是給對方重新開,是吧!錯誤發票的清單呢?怎么辦
2019-01-10 13:56
去發票管理找到這張紅字發票,里面有清單的呀。(就跟我們平常找藍字發票的清單一樣的呢)
2019-01-10 14:05
同學您好,找到了嗎
2019-01-10 14:08
老師,清單那打印不了
2019-01-10 14:11
同學您好,您看她那里寫的“詳見正數發票和清單”,所以沒清單也沒關系。(而且備注欄那里也寫了對應正數發票:XXXX 的呢)
2019-01-10 14:15
嗯嗯!那我開的負數發票要蓋上我們單位的發票章嗎?這樣就完成了吧!這次太感謝老師了!
2019-01-10 14:18
嗯嗯,不客氣的。蓋不蓋都一樣呢,都是自己的留存的呢,您要不放心蓋一下,也無所謂的。祝您工作順利,記得五星好評哦~~~~~謝謝同學
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老師,紅字發票如何開具?是點負數嗎?
答: 同學您好, 是您開出去的發票,現在需要開負數對嗎? 那請問對方抵扣了嗎?
老師,電子普票專票開具紅字發票和負數開具是一樣的沖紅,什么情況下點紅字開具,什么情況下點負數開具
答: 你好同學,兩者一個意思。有一個紅字信息填開,是專門針對專票的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!如何紅沖電子發票,怎么開具紅沖發票,是填寫完后再點紅字嗎
答: 您好 進去發票填開界面 點擊右上角的紅字就好了
老師,你好,小規模四月份開始開具免稅發票,發請問紅沖之前的發票是按照1個點開具負數發票,有個負數數額。請問這張紅沖發票該如何做賬
討論
本月開具紅字發票,收入為負數,申報表如何填寫
老師 開紅字發票是不是就是負數開具?
開具紅字發票的時候,點了紅字發票填開,那填寫數據的時候還要再數字前面加一個負數符號嗎
老師,請教紅字發票如何申報增值稅,開的紅字發票比正數發票多,合計是負數,小規模的
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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