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送心意

林杰老師

職稱中級會計師

2019-01-09 17:30

您好!一般增值稅欄目填寫的是當期的應繳納增值稅,免抵稅填寫的是當期申報免抵退稅時的免抵稅額。

艷兒 追問

2019-01-09 17:51

免抵稅填-數負數,我之前辦金稅盤的免稅做了賬充應交增值稅,也要在這里嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:53

免抵稅額是有發生免抵退稅申報才需要填寫的,一般增值稅只填寫申報增值稅的最終繳納的增值稅稅額。

艷兒 追問

2019-01-09 17:55

那我是不是就不用填了嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:58

您本期沒有繳納增值稅的情況下不需要填寫。

艷兒 追問

2019-01-09 18:07

有交,我指的是免抵稅額

林杰老師 解答

2019-01-10 09:29

免抵稅額您是生產企業出口業務,申報過免抵退稅的,根據申報表上的免抵金額進行申報,沒有這項業務則不需要填寫。

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相關問題討論
您好!一般增值稅欄目填寫的是當期的應繳納增值稅,免抵稅填寫的是當期申報免抵退稅時的免抵稅額。
2019-01-09 17:30:09
免抵稅額這個是生產性出口企業填寫。
2018-10-21 21:16:44
這個是出口的免抵稅額填寫的
2019-10-09 15:39:35
一般增值稅就是國內銷售正常的計算增值稅的,免抵稅就是出口企業的
2019-05-09 14:54:28
你好!不用交,《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;將本期發生的服務費全額填寫在第2列“本期發生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49
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