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????曉磊
于2019-01-09 14:29 發(fā)布 ??776次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-01-09 14:33
對的,按照實際銷售收款金額填寫
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公司是蔬菜批發(fā)可以免增值稅,納稅申報時免稅銷售額是填實際收款額嗎
答: 對的,按照實際銷售收款金額填寫
一般納稅人銷售免稅蔬菜,在填寫增值稅減免申報明細表時,免稅額按13%算嗎?
答: 是的啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人餐飲公司,向小規(guī)模蔬菜公司購進的蔬菜(免增值稅),小規(guī)模蔬菜公司銷售蔬菜是免增值稅的,他可以去稅局代開增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 您好,免稅的小規(guī)模蔬菜公司,可以去稅務局代開增值稅專用發(fā)票的,只是這筆銷售不能免稅了。
一般納稅人銷售免稅蔬菜 ,在填寫增值稅減免申報表時,免稅額按%多少算,會計分錄怎么做
討論
老師:我公司是小規(guī)模,主營蔬菜銷售和租賃收入,且蔬菜是免稅的,增值稅是季報,6月蔬菜銷售開了一張負數票,在報增值稅時負數票金額應該填嗎?填到哪一行哪一列,謝謝
個體戶銷售蔬菜,記賬時主營業(yè)務收入是含稅收入還是不含稅?增值稅申報時免稅銷售額填寫的是含稅額還是不含稅額?
請問老師,公司經營范圍是農副產品銷售可以從事蔬菜批發(fā)銷售業(yè)務嗎?從農民手中收購蔬菜批發(fā)銷售是不是免增值稅的呢?
老師你好,銷售蔬菜開了免稅的普票30萬,那增值稅申報表里,銷售額是填30萬嗎?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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