無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,1:如果上年度的出口抵減內銷部分沒有做分錄?2:上年度應交稅金-年初未交與轉入未交的余額怎么處理?
答: 1.什么意思?問沒做分錄可以不? 2.應交增值稅下是設置轉出未交增值稅三級科目(項目)結轉的,所以到年末,應交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
老師 節日快樂! 請問應交稅金 有余額嗎?交稅金怎么做分錄 謝謝
答: 可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好:加計抵減會計分錄,還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多(包括1月要交的1萬多),可能當時分錄錄入錯誤,那要怎么調整,謝謝
答: 還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入


繁 華 追問
2019-01-09 20:43