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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 10:39

你好 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

鄒老師 解答

2019-01-09 11:13

你好,能提供一下你單位利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 15:09

你好,需要找出差異產(chǎn)生原因,而不是隨意做一個(gè)計(jì)提 任意盈余公積分錄的

鄒老師 解答

2019-01-09 15:22

你好,如果找不到原因,就無法知道調(diào)整分錄是什么的 
報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),肯定是有哪個(gè)地方錯(cuò)誤了,這個(gè)是需要去逐個(gè)地方計(jì)算,看報(bào)表數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤了

鄒老師 解答

2019-01-09 15:41

你好,這個(gè)差異的原因是?

鄒老師 解答

2019-01-09 15:54

你好,如果錯(cuò)賬了就需要去查明原因,然后做相應(yīng)調(diào)整才是的

鄒老師 解答

2019-01-09 16:00

你好,你需要檢查  資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不平的差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

鄒老師 解答

2019-01-09 16:17

你好,數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤就需要重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)才是的

鄒老師 解答

2019-01-09 19:13

你好 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 這樣

我是小小姜 追問

2019-01-09 11:08

老師 是這樣 用您這個(gè)算出來,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是5620.66,但是實(shí)際報(bào)表是21087.14,12月分 還沒有結(jié)帳 ,您看看,怎么可以把它調(diào)整一下 讓它們一樣了 ?

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:02

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:02

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:03

老師 您說 把相差的數(shù),走一個(gè),計(jì)提任意盈余公積可以嗎?這樣利潤(rùn)分配不就減少了嗎 ?應(yīng)該怎樣調(diào)

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:14

老師,但是找不到差異原因了,而且1至11月的,都已經(jīng)結(jié)帳了,報(bào)表也都填寫了,之前那個(gè)沒做了,我要怎么處理?

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:32

老師 他這個(gè)是 從3月不對(duì)的,3到8月,都差18.55,然后9月起差701.05

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:36

十月就差一萬多了,這樣怎么做呢?老師

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:46

不知道不是不是記錯(cuò)賬了,我剛來接手的

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:47

需要怎么處理呢

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:58

這需要怎么查,老師,我無從下手啊!能指導(dǎo)下嗎?

我是小小姜 追問

2019-01-09 16:15

她大部分都是記賬算數(shù)錯(cuò)誤  
10月份那個(gè),是她調(diào)整其他稅種,然后充本年利潤(rùn), 所以10月份,利潤(rùn)差了那么多

我是小小姜 追問

2019-01-09 19:13

利潤(rùn)表最后一項(xiàng)"凈利潤(rùn)"的數(shù)加上你資產(chǎn)負(fù)債表上"未分配利潤(rùn)"的年初數(shù),就是未分配利潤(rùn)的數(shù)了.百度上 關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù) ,等于什么 ,這樣對(duì)嗎?

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你好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
2019-01-09 10:39:55
看看是否有以前年度損益調(diào)整的數(shù)字為結(jié)轉(zhuǎn)啊?
2018-01-14 15:44:36
老師,科目余額表算下來對(duì)著,還有什么原因?
2019-04-01 14:36:07
您好,如果有期初數(shù)的話,就不等的,沒有期初數(shù)的話,是相等的。
2018-08-10 18:03:34
利潤(rùn)表不反映未分配利潤(rùn)科目。 資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)等于期初數(shù)+利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額。
2017-07-03 20:47:52
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