
之前1月跟9月有兩筆款是法人墊付款,這邊會計(jì)記成現(xiàn)金支付了,現(xiàn)在12月還能否做調(diào)整,兩筆都是費(fèi)用?要是調(diào)整的話是直接沖紅再重新記賬嗎
答: 可以借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
我想問一下,我上月把廠房租金全部做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金了忘記每月要攤銷了。我應(yīng)該怎么調(diào)整,把費(fèi)用調(diào)整出來調(diào)整的話是借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用嗎感覺不對。攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
答: 你好,是的呢, 借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用 攤銷的時(shí)候再借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年12月發(fā)生一筆費(fèi)用4200元,當(dāng)時(shí)記賬時(shí)借記管理費(fèi)用4000元,貸記其他應(yīng)付款4000元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額記錯少記200,現(xiàn)在該如何調(diào)整
答: 你好 那你就補(bǔ)做賬 :借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配- 未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

