購買稅盤等的費(fèi)用,原會(huì)計(jì)放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目下,造成該科目有借方余額,年底應(yīng)如何將該科目結(jié)轉(zhuǎn)為0余額?怎么做分錄?
小蜜蜂
于2019-01-08 15:00 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2019-01-08 15:06
你好 看下結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧

相關(guān)問題討論

就是不用做這個(gè),減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 完整的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2017-12-14 11:20:07

你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時(shí)候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10

購買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16

你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
小蜜蜂 追問
2019-01-08 15:08
小蜜蜂 追問
2019-01-08 15:09
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 15:11
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 15:11
小蜜蜂 追問
2019-01-08 15:13
小蜜蜂 追問
2019-01-08 15:14
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 15:14