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伊利
于2019-01-08 12:28 發布 ??5002次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-08 12:29
同學,您好 不需要的,您12月份的工資,如果1月份支付的話,那“”應付職工薪酬“”是不可能為0的 祝您工作順利
伊利 追問
2019-01-08 12:35
我們工資是每個月發一次,發的是上上個月的工資,像12月份發的是10月份的工資!我看了之前會計年末的憑證都會把“應付職工薪酬”的這個科目的余額轉入到“其他應付款-工資”,等到明年發工資的時候先把這個其他應付款的余額清零了在放到“應付職工薪酬”,這種做法對嗎?有必要嗎?
宸宸老師 解答
2019-01-08 12:37
同學您好, 完全沒必要轉到“其他應付款”的。 都是負債類科目,對損益沒有任何影響。 祝您工作順利。
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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伊利 追問
2019-01-08 12:35
宸宸老師 解答
2019-01-08 12:37