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寬容
于2019-01-08 08:39 發(fā)布 ??2499次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-08 08:39
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
寬容 追問(wèn)
2019-01-08 08:58
老師平時(shí)有交稅時(shí)分錄是這個(gè)對(duì)嘛 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交稅費(fèi)
鄒老師 解答
2019-01-08 08:59
你好,是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-08 09:09
那這樣下來(lái),年底應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額會(huì)很大
2019-01-08 09:11
你好,如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況下,還需要做一筆這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 發(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,就沒有余額了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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寬容 追問(wèn)
2019-01-08 08:58
鄒老師 解答
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2019-01-08 09:09
鄒老師 解答
2019-01-08 09:11