我們是建筑勞務(wù)公司,對(duì)方代開(kāi)員工工資,我們公司給 問(wèn)
你好,他們代開(kāi)員工工資發(fā)票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購(gòu)的液體鹽扣除金額為什么不是130 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)具了跨市區(qū)建筑服務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款是 問(wèn)
您好,開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月不預(yù)繳稅款,需要在下一個(gè)自然月進(jìn)行預(yù)繳。 答
老師,您好關(guān)于這個(gè)軟件企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)就直 問(wèn)
您好,是的, 這個(gè)是單獨(dú)算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問(wèn)下廢品站賬務(wù)處理,想問(wèn)下反向開(kāi)票,然后轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
反向開(kāi)票,然后轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 答

11月份申報(bào)要繳的增值稅和附加稅,11月份沒(méi)錢(qián)繳的到12月份才繳納,記賬是記到應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅嗎?
答: 同學(xué) 您好 是的 應(yīng)該繳納沒(méi)繳納的時(shí)候記賬是記到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
11月份好幾張進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,12月增值稅申報(bào)時(shí),還繳納了一部分增值稅,繳納的這部分增值稅11月份用計(jì)提嗎?我應(yīng)該如何記賬
答: 這個(gè)你是一般納稅人的話,增值稅是需要具體的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬務(wù)里11月計(jì)提11月的增值稅 附加稅是不是12月份繳納
答: 是的,12月進(jìn)行申報(bào)繳納的

