25年做了24年進項稅額轉出,請問轉出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務 答
老師,我們公司是貿易型的,有出口有內銷,采購是同時 問
一、內銷發票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購 直接用庫存發貨并開具銷項發票,無需當月補開進項(前期已取得發票,正常抵扣/結轉成本)。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發票:不得無合規進項直接開票,避免“無貨虛開”風險。 補正流程:協商供應商補開前期采購發票(附物流、資金流憑證);無法補票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發票流向一致,無合規進項的商品,不得虛構開票或隱瞞收入,避免稅務風險。 答
外貿出口企業,賬上有庫存200多萬元,應收外國客戶20 問
你這個沒有報關單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

聯營款200萬,退回聯營股東160萬,聯營股東承擔40萬損失,怎么出分錄
答: 借實收股本200 貸銀行存款 160 貸利潤分配-未分配利潤40
前期收到聯營款200萬,因終止聯營退回聯營股東160萬,聯營股東承擔30萬損失,公司承擔10萬損失,怎么出會計分錄
答: 收到款項時:借:銀行存款 200萬 貸:實收股本 200 退回: 借:實收股本 200 貸:銀行存款 160萬 其他應收款 30萬 利潤分配-未分配利潤 10萬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
聯營期限已經滿了,將聯營企業的投資退回40萬,用銀行存款退了30萬其余暫欠怎么做分錄
答: 做其他應付款。。。。

