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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-06 16:35

一般納稅人按下面這個,小規模直接做借應交稅費貸銀行就可以。

慧竹 追問

2019-01-06 16:38

老師,那交增值稅前需要做賬務處理嗎?

maize老師 解答

2019-01-06 16:39

你們是一般納稅人還是小規模一般納稅人看圖上面做。

慧竹 追問

2019-01-06 16:40

小規模的,稅前需要做處理嗎?

maize老師 解答

2019-01-06 16:46

你確認收入時候做借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。交稅的時候做借應交稅費貸銀行就可以。

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相關問題討論
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業務收入/其他業務收入 同時結轉成本。 借:主營業務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-21 10:38:55
您好,不是的,應該是,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,借:管理費用-服務費,負數。
2018-10-09 22:35:41
同學,你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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