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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-06 12:11

附表四 減免表和主表的應納稅額減免欄

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 13:03

主表的第幾欄老師

玲老師 解答

2019-01-06 13:04

主表的應納稅額減免欄 你截圖我看一下欄數

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:25

老師,你看一下,我附表4和減免稅表已經填了,主表不知道填哪一欄

玲老師 解答

2019-01-06 15:30

填寫到主表23欄  金額 不能超過你本期應交的稅額

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:32

本期的銷項稅額是4397.82但是有進項抵扣,所以本期應納稅額為0

玲老師 解答

2019-01-06 15:34

那你不用填寫主表 等主應交稅費時再填寫主表

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:35

老師,我不太明白是什么意思

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:36

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:37

為什么是負數啊,不太懂,這個全額抵扣是什么時候才可以抵扣的呀,他不是有期限的嗎?,超過時間是不是不可以抵扣了?

玲老師 解答

2019-01-06 15:39

你不交稅所以不填寫抵扣

玲老師 解答

2019-01-06 15:40

留抵是沒有時間限制 的

愛吃桔子的第五語兒 追問

2019-01-06 15:40

有稅交才可以抵扣的?

玲老師 解答

2019-01-06 15:43

對呀 這個是抵你要交的稅款的  你這個月沒有稅這個就留著以后抵
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 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-02 12:42:31
附表四 減免表和主表的應納稅額減免欄
2019-01-06 12:11:09
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 可以全額抵減,要是小規模沒有減免稅款這個三級科目
2019-03-21 15:14:25
每年都能減免。全額抵扣處理。
2018-09-29 12:07:18
你好,金屬盤是第一次購買嗎
2018-09-29 16:05:19
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