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送心意

一冉老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-05 16:35

可以先做賬到管理費用,待取到發票附后  謝謝

楊妞兒 追問

2019-01-05 18:56

代收的業主的水電費

楊妞兒 追問

2019-01-05 18:56

怎么可以做管理費用呢

楊妞兒 追問

2019-01-05 18:57

收的業主水電費,我做的其他應付款

一冉老師 解答

2019-01-05 19:01

發票是你們開的還是供電公司開的

楊妞兒 追問

2019-01-05 19:02

供電公司

一冉老師 解答

2019-01-05 19:03

代收代付的水電費在收到的時候: 
  借:庫存現金/銀存 
   貸:其他應付款 
  支付的時候: 
  借:其他應付款 
   貸:庫存現金/銀存

楊妞兒 追問

2019-01-05 19:10

現在我就是,12月份付的1月份的,1月份發票拿過來了

楊妞兒 追問

2019-01-05 19:10

我怎么做分錄

一冉老師 解答

2019-01-05 19:11

12月的未做賬。可以在1月做啊

楊妞兒 追問

2019-01-05 19:54

不做賬,12月份的余額對不上啊

一冉老師 解答

2019-01-05 20:01

12月您未結賬就做12月。

楊妞兒 追問

2019-01-05 20:03

做到12月沒有發票,錢出去了

一冉老師 解答

2019-01-05 20:07

先做帳發票附后  謝謝

楊妞兒 追問

2019-01-05 20:52

跨月發票可以附后面嘛

一冉老師 解答

2019-01-05 21:52

原則上不可以 謝謝

楊妞兒 追問

2019-01-05 22:00

怎么做分錄啊

一冉老師 解答

2019-01-05 23:33

實際分錄已經給你,做到庫存現金,差額不大問題不大

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相關問題討論
可以先做賬到管理費用,待取到發票附后 謝謝
2019-01-05 16:35:54
你好 借:銀行5 貸:預收5 借:主營業務成本   應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   貸:銀行存款   2、收取業主自來水費時: 借:現金或銀行存款  貸:主營業務收入   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   你們做差額征稅的備案了嗎
2019-03-22 11:48:35
1月你確認應收賬款,2月實際收回,確認銀行存款,沖減應收賬款
2020-03-24 12:31:19
在1月份入賬。借;管理費用 貸;銀行存款。
2019-01-09 14:11:49
你好,借:應收等,貸:主營,稅費,不需要分攤
2019-06-19 10:59:24
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